4月19日,市国控集团审计委员会2024年度第三次会议召开,集团党委书记、董事长、集团审计委员会主任余笑兵主持会议,集团党委副书记、副董事长、总经理、集团审计委员会副主任胡景平出席会议,集团审计委员会成员及相关人员参会。
会议审议并原则通过了《景德镇市国控集团2024年度审计项目计划(审议稿)》,并研究讨论内部审计相关问题。
会议强调,全集团上下要进一步提高政治站位,坚决做到依法全面履行审计监督职责,密切联系集团发展实际,深入推进内部审计全覆盖。坚决做到集团重点工作推进到哪里,审计工作监督就跟进到哪里。要充分发挥审计专业价值,守住不发生系统性风险底线,促进集团继续高质量发展。要高度重视、充分支持内部审计工作,切实发挥集团审计委员会和审计部的作用,将内部审计监督延伸到集团开展工作的全过程、各方面。集团各部门和子公司要大力支持审计部依法履职尽责,推动内部审计事业高质量发展。要有力有效落实审计整改,压紧压实审计问题的整改主体责任和整改时限,注重问题源头治理、健全完善的整改制度,确保审计问题整改到位。同时要推进审计监督与纪检监察监督、巡视巡察监督等各类检查监督协同,以进一步加强审计成果转化。